勐腊县交通运输局(本级)2024年度部门决算公开报告

作者 :勐腊县交通运输局 来源 :勐腊县交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2025-10-24

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勐腊县交通运输局(本级)2024年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释   

第一部分  单位概况 

一、主要职责

勐腊县交通运输局是政府工作部门,为正科级。职能职责按照《中共勐腊县委办公室勐腊县人民政府办公室关于印发<勐腊县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(腊党办〔201940号)执行。

1.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,指导做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

3.承担综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。监督执行经营性机动车营运安全标准,指导管理营运车辆综合性能检测。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发,提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出全县公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配全县民航事业发展资金、本县预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责全县公路通行费监督管理,按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作,负责交通战备日常工作。

9.指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省、州垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作,负责地方海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、资财审计股、综合运输股、法规安全监督股、综合规划股。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

勐腊县交通运输局(本级)作为二级预算单位纳入勐腊县交通运输局部门2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的公务员12人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15离休0人,退休15年末遗属3人。车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.重大项目建设协调及前期工作推进情况。一是持续受理和配合征地办做好玉磨铁路(勐腊段)建设遗留问题处置,做好进场道路的复垦验收及保留使用报批。二是持续做好勐绿高速(版纳段)协调推进工作路基工程完成94.4%、桥涵工程完成98.6%、隧道工程完成100%,路面完成33%,力争年底完成高速段建成、预计20256月前全线完工。三是持续做好远关高速协调推进工作勐关岸高速,路基工程完成92%、桥涵工程完成78%、隧道工程完成76%,力争年底完成高速段建成、预计20255月前全线完工。四是积极协调配合推进国道219改扩建工程前期工作G219勐宽-勐醒段已进场施工,用地报批前置要素条件已齐全,待地方筹集缴纳约219万元规费后按程序逐级上报;勐醒-红桥段已完成招标并进场,正在进行用林、用地及环水保等专题的组卷工作。五是配合做好勐腊机场场址优化调整专班开展场址优化调整论证工作。

2.农村公路项目前期工作。一是积极推进2023年下达的乡镇通三级以上公路各项报批工作。2023年下达乡镇通三级以上公路勐伴镇,项目已按2个项目分段立项实施,县城至望天树公路改造工程(二级路)10.45公里,正在办理风规许可调整、用地预审与规划选址二次编制,用于支撑林地、土地的合规报批;望天树至勐伴公路改造工程(三级路)24.5公里,正在开展自然保护区生物多样性报告的编制及使用林地的外业勘测。同时总包方正在进行便道、驻地及原老路、桥梁未涉及新增用地路段的施工。二是积极开展2024年下达的30户以上自然村通硬化路前期工作下达计划196.799公里,已提前实施82.024公里,剩余的114.775公里已于125日开工建设启动了勐伴至茅草山公路改造工程(三级路)39公里项目的二阶段勘察设计、纳卓至瑶区公路改造工程(三级路)8.4公里的一阶段施工图设计工作,在上级政府投资项目指导政策明朗后,适时进行报审批。

3.专项规划、方案及项目申报工作一是起草并报请两办印发了勐腊县贯彻落实《云南省关于加快铁路高质量发展方案》任务清单、勐腊县贯彻落实《云南省关于民航强省实施意见》任务清单。按相关部门申报项目、资金通知,积极完成GBF“十五五项目储备申报1次、J民融合发展边境转移支付项目1次,2025年农村公路计划建议申报1次。

4.农村公路招标行业监督工作。履行局政府采购领导小组办公室职责,召开招采类工作会议11次,决议招采事项52全过程监督进场交易项目3次。

5.交通固定资产投资完成情况一是州交通运输局下达年度综合交通领域固定资产投资19.3亿元完成投资8.46亿元,达年度目标的43.83%二是县级交通部门预期目标9.7632亿元,完成投资7.36亿元,达年度目标75.39%

6.农村公路改造工程推进情况。象仑公路一标段已完成路基调型、桥涵、挡土墙、排水沟工程、级配碎石43.6公里、水稳层43.6公里、稀浆封层43.6公里、沥青下面层43.6公里、沥青上面层30.8公里;二标段已完成桥梁下部构造和上部构造钢筋构件制作,路基调型32公里,混凝土挡墙54000m³,混凝土水沟7400m³,混凝土路缘2900m³,完成盖板涵92道,完成6座桥梁下部结构,级配碎石完成10km,水泥稳定层9.5km。计划建设总里程83.87公里,可研批复估算总投资6.45亿元(其中建安费约4.64亿),累计完成产值1.58亿元,完成总工程量的68.45%

7.2023年危桥改造项目和勐腊镇曼勇、曼龙代桥梁工程设计施工总承包项目推进情况。完成工程量约1100万元(勐捧镇曼赛龙桥完成约415万元、曼贺南桥完成约140万元),总拨付金额为565万元;曼勇、曼龙代桥项目现已完成桥梁下部结构。

8.勐腊县30户以上自然村(农场连队)通硬化路建设项目推进情况。合同路线总长58.741公里,委托代建项目估算总投资为7201.75万元。勐捧农场五分场九队(5.067公里)已完成;勐捧农场九分场五队至十二队路线长32.22公里,稀浆封层于2024615日完工,目前剩余沥青混凝土面层未施工,其余路段21.454公里正在铺设级配碎石。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件) 

勐腊县交通运输局2024年部门决算表包括《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本收入决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款三公经费情况表》和《国有资产使用情况表》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》均已细化。勐腊县交通运输局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县交通运输局(本级)2024年度收入合计117,363,020.14。其中:财政拨款收入117,363,020.14,占总收入的100.00%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少118,397,679.99元,下降50.22%。其中:财政拨款收入减少118,397,679.99元,下降50.22%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因2023财政拨款收入235,760,700.13元,2024财政拨款收入117,363,020.14元,项目类拨款收入减少 

二、支出决算情况说明

勐腊县交通运输局(本级)2024年度支出合计118,001,506.84。其中:基本支出3,399,876.05,占总支出的2.88%;项目支出114,601,630.79,占总支出的97.12%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少11,7917,412.45元,下降49.98%。其中:基本支出减少729,786.68元,下降17.67%;项目支出减少117,187,625.77元,下降50.56%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因是:一是因退休、调动等人员减少,致使人员工资福利、办公经费等相应减少,基本支出减少;二是基本建设类项目支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县交通运输局(本级)机构正常运转的日常支出3,399,876.05其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,168,039.35元,占基本支出的93.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231,836.70元,占基本支出的6.82%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县交通运输局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出114,601,630.79其中:基本建设类项目支出110,014,133.91

具体项目开支及开展工作情况:

1.2140104-公路建设69,948,532.91元,用于支付农村公路建设;

2.2140106-公路养护700,000.00元,用于支付农村公路养护;

3.2140399-其他民用航空运输支出3,996,200.00元,用于支付西双版纳机场建设利息;

4.2290403-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出30,000,000.00元,用于支付腊满高速公路本金偿还。

5.2299999-其他支出5,369,401.00元,用于支付某大桥基础建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县交通运输局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出87363020.14,占本年支出合计的74.04%。与上年相比减少148397679.99元,下降62.94%,完成年初预算的2925.96%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出5000.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算主要用于边境维稳差旅费;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

8.社会保障和就业(类)支出354714.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的97.74%主要用于主要用于行政单位离退休支出8,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出307,610.40元、死亡抚恤支出38,704.00元;造成预决算差异的主要原因是人员调动基本养老保险缴费支出减少

9.卫生健康(类)支出295022.42占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,完成年初预算的86.66%主要用于行政事业单位医疗45,445.05元、行政单位医疗104,484.42元、公务医疗补助132,237.92元、造成预决算差异的主要原因是人员调动医疗类老保险缴费支出减少

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出81038374.32占一般公共预算财政拨款总支出的92.76%,完成年初预算的3993.96%主要用于主要用于农村公路建设、养护;造成预决算差异的主要原因是年初未审批基础建设类项目预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出250508.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的98.86%主要用于支付职工住房公积金造成预决算差异的主要原因是人员调动

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出50000.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算主要用于边境维稳工作差旅费造成预决算差异的主要原因是属于后续工作安排,由县组织部抽调人员

23.其他(类)支出5369401.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,年初无此项预算主要用于某大桥建设资金造成预决算差异的主要原因是年初未审批建设类项目预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨“三公”经费支出年初预算为72000.00元,决算为88809.38元,完成年初预算的123.35%;支出决算较上年增加78909.38元,增长797.06%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00,决算为87959.38元,占财政拨款三公经费总支出决算的99.04%,完成年初预算的125.66%公务接待费支出年初预算为2000.00,决算为850.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.96%,完成年初预算的42.50%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加78059.38元,增长788.48%公务接待费支出决算较上年增加850.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算850.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加850.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为72000.00,支出决算为88809.38,完成年初预算的123.35%支出决算较上年增加78909.38元,增长797.06%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为70000.00,决算为87959.38,完成年初预算的125.66%;公务接待费支出预算为2000.00,决算为850.00,完成年初预算的42.50%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是受台风天气影响,全县农村公路受灾严重,对农村公路巡视、巡查频率增加,公务车使用次数增多,导致公务车运行、维护费用增加

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加78059.38,增长788.48%;公务接待费支出决算增加850.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算850.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是受台风天气影响,全县农村公路受灾严重,对农村公路巡视、巡查频率增加,公务车使用次数增多,导致公务车运行、维护费用增加

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于村公路建设、养护巡查检查工作、防汛减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农村公路巡查、在建工程检查、安全生产检查等相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

机关运行经费支出情况

勐腊县交通运输局(本级)2024年机关运行经费支出231836.70比上年减少19597.72,下降7.79%,主要原因是严格按照规定控制经费支出;人员减少通讯费、水电费、办公设备购置、其他交通费用减少支出。单位机关运行经费主要用于邮电费、水费、电费、办公耗材费、办公设备购置、其他交通费用等支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,勐腊县交通运输局(本级)资产总额1,913,912,120.95元,其中,流动资产88,228,330.70元,固定资产1,337,267,195.37元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程488,416,559.88元,无形资产35.00元(净值),其他资产1,331,968,840.12元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加167,877,284.51,其中固定资产增加167,877,284.51。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆3辆,账面原值476875.20;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋450.00平方米,账面原值1.00,实现资产使用收入407799.76

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额58145.36元,其中:政府采购货物支出58145.36元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额55645.36元,其中:授予小微企业合同金额55645.36元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。(如此部分如涉密,需注明按规定不公开)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释 

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53282305034800201111

勐腊县交通运输局(本级)2024年度部门公开表20251024043350588.xlsx