勐腊县市场监督管理局2026年预算公开目录
来源 :勐腊县市场监督管理局 访问次数 : 发布时间 :2026-02-14
第一部分 勐腊县市场监督管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分勐腊县市场监督管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县市场监督管理局2026年部门预算
编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔2021〕49号)和《勐腊县财政局关于做好2026年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔2026〕5号)的相关要求,现将勐腊县市场监督管理局2026年部门预算公开如下:
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《中共勐腊县委办公室勐腊县人民政府办公室关于印发〈勐腊县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(腊党办〔2019〕51号)文件通知,勐腊县市场监督管理局是勐腊县人民政府工作部门,为正科级,加挂勐腊县人民政府食品安全委员会办公室牌子。主要职责是:
1.负责市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关政策措施、标准。依法组织查处违反市场监督管理等法律、法规、规章的违法行为;组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册。监督管理各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作,依法查处取缔无照经营。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
3.负责市场监督管理综合执法工作。组织全县市场监督管理综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。
4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。贯彻执行国家反垄断制度措施和指南。指导广告业发展,监督管理广告活动,查处广告违法行为,指导广告行业组织的工作。依法查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。负责组织指导消费维权工作,调解消费纠纷。组织指导相关投诉、举报网络体系建设等工作,组织指导相关投诉举报站点工作人员的业务培训。
5.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施,统筹县质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,组织实施缺陷产品召回工作,监督管理产品防伪工作。
6.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织开展产品质量安全整治工作,依法查处产品质量违法行为。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可的证后监督管理。
7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。协调组织辖区内特种设备的安全检查、定期检验,监督重大事故隐患整改工作。依法查处特种设备违法行为和开展事故调查处理工作。
8.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作,负责全县食品安全综合协调工作。组织拟订全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县人民政府食品安全委员会办公室日常工作。
9.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品许可的证后监督管理。
10.负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理,落实相关监管制度。负责药品、医疗器械、化妆品质量管理、风险管理和安全应急管理工作。负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。负责指导全县药品、医疗器械、化妆品安全监管工作。
11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
12.负责统一管理标准化工作。指导和协调有关部门的标准化工作,指导推行釆用国际标准和国外先进标准,组织监督标准的实施工作。承担企业产品的标准备案工作,负责地理标志产品保护工作。
13.监督管理检验、检测机构工作。对检验、检测机构进行监督管理,推进检验、检测行业发展。
14.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
15.负责知识产权管理工作。依法拟订和组织实施知识产权保护政策措施,统筹指导知识产权保护体系和公共服务体系建设,促进知识产权运用。承担职责范围内的知识产权行政裁决。统筹协调涉外知识产权事宜。指导、协助办理商标、专利等知识产权注册登记申报工作。
16.负责市场监督管理信息化建设、新闻宣传。对外交流与合作。按规定承担核技术性贸易措施有关工作。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我单位共设置12个内设机构,包括:办公室、政策法规股、行政审批与登记注册股、信用与网络交易监督管理股、食品安全监督管理股(食品安全协调应急)、药品医疗器械监督管理股(食品药品不良反应监测中心)、质量安全与标准化监督管理股、计量与价格监督检查股、特种设备安全监察股、知识产权与广告监督管理股、公平竞争与执法稽查股、消费者权益保护股。1个直属机构:勐腊县市场监督管理行政执法大队(非独立核算单位)。1个事业单位:勐腊县市场监督管理局投诉举报中心(勐腊县知识产权维权中心)(非独立核算单位)。
下设10个派出机构(非独立核算单位):1.城关分局;2.勐腊管理所;3.勐捧管理所;4.勐仑管理所;5.勐满管理所;6.关累管理所;7.易武管理所;8.勐伴管理所;9.象明管理所;10.瑶区管理所。
所属单位1个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。
(三)重点工作概述
(一)党建引领,抓好干部队伍建设
一是加强思政建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,切实把学习成果转化为谋划工作的思路、推动工作的动力、创新工作的举措、破解难题的对策,增强干部严守政治规矩和践行“两个维护”的自觉;二是建设清廉市监。围绕行政许可、日常监管、执法办案、组织建设四大重点,深入推进干部建设,全面做好履职风险点排查,实现廉政风险防控全员覆盖,权力运行更加规范有序;三是充分发挥党建示范引领作用。不断增强基层党组织政治功能和组织功能,进一步深化模范机关创建,深入挖掘党建工作特色亮点,把服务群众融入市场监管工作全过程,全面提高机关党建质量。
(二)强化监管,守牢“四大安全”底线
一是狠抓食品药品安全。常态化督查包保联系干部履职尽责情况,以强有力的机制来保证食品安全工作“党政同责”落实落细;二是严抓特种设备安全。落实特种设备安全主体责任“两个规定”,深入推进特种设备日常监督检查,加强隐患排查;三是细抓产品质量安全。继续开展燃气安全、电动自行车综合治理等相关产品质量专项检查。坚持问题导向,加大对热销、群众投诉、反映问题多的产品抽查和监督力度,着力维护健康有序的市场秩序。
(三)保障民生,筑牢社会稳定基石
一是办好办实民生实事。围绕时令消费特点、民众关心关切、高风险领域,有针对性开展食品药品监督抽检,保障群众舌尖上的安全;二是纵深推进放心消费。深入推进消费维权建设,积极稳妥处置消费投诉举报,维护消费者合法权益;三是践行“监管为民”理念。紧盯民生消费重点领域,做好线上线下价格监管。持续压紧压实各方责任,积极排查防范市场领域安全风险,提升人民的安全感和幸福感。
(四)加大培训,提升监管效能
着力建设一支懂法律、专业技术水平过硬的执法队伍,下大力抓好能力素质提升工程。按照全员培训、整体推进、全面提升的要求,分层次开展好法律法规、监管业务等培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止2025年10月统计,部门基本情况如下:在职人员编制88名,其中:行政编制 83名,工勤人员编制4名,事业编制5名。在职实有87人,其中:财政全额保障 87人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 66人,其中: 离休 0人,退休 66人。车辆编制14辆,实有车辆13辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,807.28万元,其中:一般公共预算收入1,772.78元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入34.50万元。
与上年对比增加106.30万元,增长6.25%,增加的原因主要是2026年增加行政人员和事业人员,基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费随之增加,增加非税收入成本性支出资金勐腊县市场监督管理局运行经费51.00万元。
(二)部门财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,772.78万元,其中:本年收入1,772.78万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,772.78万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加103.02万元,增长6.17%,增加的原因主要是2026年增加行政人员和事业人员,基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费随之增加,增加非税收入成本性支出资金勐腊县市场监督管理局运行经费51.00万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,807.28万元。财政拨款安排支出1,721.78万元,其中:一般公共预算安排支出1,713.12万元,与上年对比增加52.02万元,增长3.12%,,项目支出8.66万元,与上年对比减少46.34万元,下降84.25%,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出34.50万元。2026年增加行政人员和事业人员,基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费随之增加,增加非税收入成本性支出资金勐腊县市场监督管理局运行经费51.00万元。
(一)财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1,721.78万元,其中:基本支出1,713.12万元,项目支出8.66万元。比2025年预算数增加52.02万元,增长3.12%。具体变动情况及原因分析如下:
1.基本支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位正常运转的日常支出1,722.62 万元,比2025年预算数增加575.71万元,增长50.20%。增加的原因主要是2026年增加行政人员和事业人员,办公耗材、水电费、差旅费、等保障单位正常运转的日常支出相应增加。其中:
(1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.07%,比2025年预算增加96.15万元,增长6.57%,增加的原因主要是2026年增加行政人员和事业人员,基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费随之增加。
(2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.86%,比2025年预算减少5.99万元,下降4.85%,减少的原因主要是减少邮电费、印刷费,控制工会经费、交通费用及水电日常开支。
(3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.51%,比2025年预算减少42.34万元,下降83.02%,减少的原因主要是2025年10月意思补助死亡1人,2026年遗属生活补助人员减少1人。
(4)资本性支出占基本支出的0.00%,2025年预算增加0.00万元,增长0.00%,与去年持平,无变动原因。
2.项目支出预算变化情况及原因
2026年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个,安排84.66万元,如办公费、办公设备购置、被装购置费、死亡抚恤等开支。比2025年预算增加3.65万元,增长4.51%,增加的原因主要是2026年办公设备购置增加。
(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行 1,203.67万元,主要支付行政在职人员工资、日常公用经费、工会费、其他人员工资及抚养定补人员生活费。
2.一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行57.92万元,主要支付事业在职人员工资、日常公用经费、工会费、其他人员工资及抚养定补人员生活费。
3.一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务51.00万元,主要用于执法执勤公务用车及车辆保险购置,勐伴、易武管理所办公用房租赁费,执法执勤服装购置费,县级食品安全抽检、公平竞争审查第三方评估服务委托业务费,营业执照印刷费。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3.84万元,主要用于支付行政编制退休人员公用经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.12万元,主要用于支付事业编制退休人员公用经费。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出160.26万元,主要用于支付单位在职人员基本养老保险缴费支出。
7.抚恤—死亡抚恤8.66万元,主要用于单位遗属人员生活补助。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗78.90万元,主要用于支付单位行政人员基本医疗保险、大病保险费以及生育保险费。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.88万元,主要用于支付单位事业人员基本医疗保险、大病保险费以及生育保险费。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助65.30万元,主要用于支付单位人员公务员医疗补助。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.18万元,主要用于支付单位人员工伤保险补助
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金133.05万元,主要用于支付单位在职人员住房公积金。
(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资391.50万元(其中:基本支出391.50万元,项目支出0.00万元)
津贴补贴464.64万元(其中:基本支出464.64万元,项目支出0.00万元)
奖金300.50万元(其中:基本支出300.50万元,项目支出0.00万元)
绩效工资34.72万元(其中:基本支出34.72万元,项目支出0.00万元)
机关事业单位基本养老保险缴费160.26万元(其中:基本支出160.26万元,项目支出0.00万元)
职工基本医疗保险缴费82.78万元(其中:基本支出82.78万元,项目支出0.00万元)
公务员医疗补助缴费65.30万元(其中:基本支出65.30万元,项目支出0.00万元)
其他社会保障缴费6.18万元(其中:基本支出6.18万元,项目支出0.00万元)
住房公积金133.05万元(其中:基本支出133.05万元,项目支出0.00万元)
其他工资福利支出1.42万元(其中:基本支出1.42万元,项目支出0.00万元)
2.商品和服务支出
办公费7.68万元(其中:基本支出7.68万元,项目支出0.00万元)
印刷费1.15万元(其中:基本支出1.15万元,项目支出0.00万元)
水费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)
电费3.50万元(其中:基本支出3.50万元,项目支出0.00万元)
邮电费6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0.00万元)
物业管理费0.70万元(其中:基本支出0.70万元,项目支出0.00万元)
差旅费7.59万元(其中:基本支出7.59万元,项目支出0.00万元)
维修(护)费11.04万元(其中:基本支出1.04万元,项目支出10.00万元)
租赁费6.50万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出6.50万元)
培训费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0.00万元)
公务接待费0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0.00万元)
专用材料费1.03万元(其中:基本支出1.03万元,项目支出0.00万元)
被装购置费7.13万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出7.13万元)
委托业务费28.98万元(其中:基本支出1.61万元,项目支出27.37万元)
工会经费26.92万元(其中:基本支出26.92万元,项目支出0.00万元)
公务用车运行维护费26.00万元(其中:基本支出26.00万元,项目支出0.00万元)
其他交通费用75.40万元(其中:基本支出75.40万元,项目支出0.00万元)
其他商品和服务支出8.60万元(其中:基本支出8.60万元,项目支出0.00万元)
3.对个人和家庭的补助
生活补助8.66万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出8.66万元)
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)
(四)财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出
(五)单位资金支出情况
2026年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目9.50万元;其他运转类、特定目标类项目1个,25.00万元。减少4.95万元,下降13.94%,减少原因主要是遗属生活补助人员减少。
五、对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
(一)与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,2026年政府采购预算31.54万元,其中:政府采购货物预算9.04万元、政府采购服务预算22.50万元、政府采购工程预算0.00万元,比2025年增加7.97万元,增长33.81%,增加的主要原因是:为满足市场监管执法办案及日常办公需求,本年新增台式电脑12台、平板式计算机12台、彩色复印机1台、空调机6台、碎纸机1台、会议椅15把。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62.60万元,较上年增加12.59万元,增长25.18%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费用
2026年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较2025年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为2.60万元,较2025年减少1.50万元,下降37.5%,国内公务接待批次为30次,共计接待300人次。减少的主要原因是:本年度人员减少,公务来往及接待批次相对减少,同时严格执行厉行节约相关规定,从严控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为60.00万元,较2025年增加13.99万元,增长30.41%。其中:公务用车购置费20.00万元,较上年增加10.00万元,增长100%;公务用车运行维护费40.00万元,较上年增加3.99万元,增长11.08%。合计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为13辆。增加的主要原因是:计划2026年报废后新购置2辆执法执勤车辆,公务用车购置项目支出比2025年预算增加10万元,公务用车实有车辆由12辆增加为13辆,且2026年公务车运行维护费每辆维护费标准调整为2万元/辆/年,因此公务用车运行维护费比2025年增加3.99万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县市场监督管理局2026年机关运行经费159.16万元,比上年增加18.98万元,增长13.54%,增加(减少)的原因是:增加的原因是在职人员人数增加,用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费等经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县市场监督管理局2026年日常公用经费3.35 万元,比上年增加1.91万元,增长132.64%,增加的原因是:事业运行工会经费增加,事业日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
勐腊县市场监督管理局2026年委托业务费27.37万元,比上年增加5.17万元,增长23.29%,增加的原因是本年度业务增加、人员经费及日常运行保障支出相应增长。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,勐腊县市场监督管理局资产总额1,253.30万元,其中,流动资产110.17万元,固定资产1,102.50万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产20.63万元。与上年相比,本年资产总额增加43.21万元,其中固定资产增加47.3万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产1项,账面原值19.83万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。